旭辉:董事会及管理层将与审计师紧密合作,尽快完成额外审计程序
栏目:企业   作者:燕梦蝶 发布时间:2023-04-09 15:33 阅读量:11618
3月31日,旭辉控股集团发布关于延期发布2022年年度业绩、延期举行董事会会议及继续暂停买卖的公告。公告称,公司的审计师收到一封匿名信件,该信件对旭辉及其非全资附属公司旭辉永升服务(1995.HK)之间存在的若干交易提出一些质疑,声称涉及总金额为人民币18亿元。
公告表示,公司管理层认为信函所指内容空泛且无实质内容,已对该信函所提到的交易进行了审视,认为交易已经在集团的管理账目中反映,并且此类交易有足够的商业实质和商业理据支撑,并符合一般商业条款。
自收到信函后,公司与审计师紧密合作,以解决其对交易提出的疑问。审计师建议,为解决信函所声称的内容,公司及审计委员会应采取额外程序,核查和确认交易的商业实质和商业理据,及遵守相关法律及法规,以使审计师能够完成必要的审计程序。公司董事会经过审慎考虑后认为,公司不宜在现阶段刊发截至2022年12月31日止年度的未经审计年报。
此外,公告还披露了董事会会议将延期至2022年年度业绩可以刊发时举行。根据上市规则,公司将继续在联交所暂定买卖。
公告中,旭辉表示,董事会和公司管理层将继续与审计师紧密合作,以推进完成额外的审计程序,在2023年4月30日或之前发布 2022 年全年业绩,并尽快恢复公司股票买卖。
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